Ce este necesar pentru ip. Cum se deschide un IP? Un antreprenor individual ar trebui să plătească primele de asigurare obligatorii?

  • 25.04.2020

17oct

Salut! Astăzi vom vorbi despre cum să deschidem un magazin. Vom lua în considerare deschiderea oricărui magazin, și nu un exemplu concret după tipul de produse vândute.

Deschide-ți propriul magazin- una dintre cele mai frecvente opțiuni dintre care aleg oamenii de afaceri începători. Magazinul poate aduce venit stabil, practic nu necesita interventie in munca, timp si efort. Cu toate acestea, mulți sunt speriați de ignorarea modului în care vă puteți deschide propriul magazin, cât va costa și când va plăti. Am încercat să răspundem la aceste întrebări și la multe alte întrebări în acest articol.

Ce documente sunt necesare pentru a deschide un magazin

Să ne dăm seama împreună cum să vă deschideți magazinul de la zero. Procedura de pregătire pentru deschiderea magazinului începe cu înregistrarea ca antreprenor individual sau societati cu raspundere limitata. Fiecare dintre opțiuni are propriile avantaje, dar de cele mai multe ori începătorii preferă proprietatea individuală, deoarece în acest caz vor fi mai puține probleme de raportare, precum și impozite mai mici. Iar sancțiunile pentru antreprenorii individuali sunt mult mai mici decât pentru SRL-uri.
Din păcate, astfel de beneficii și simplificări se transformă în faptul că antreprenorul este responsabil pentru toate obligațiile cu proprietatea proprie, iar fondatorul unui SRL riscă doar o cotă masa totala capitalul autorizat. Printre alte avantaje este marele anonimat, deoarece nu toată lumea știe cine este fondatorul SRL-ului. De asemenea, ar trebui să acordați atenție faptului că atunci când lucrați cu alcool, înregistrarea ca antreprenor individual nu este potrivită.

Ar trebui să faceți o alegere în avans, deoarece depinde de statutul juridic ce pachet de documente trebuie să colectați.

Înregistrarea SRL

Pentru a înregistra un SRL, va trebui să colectați următoarele documente:

  • în 2 exemplare;
  • pentru unicul fondator - o decizie de înființare a unui SRL, pentru co-fondatori - un acord și procesul-verbal al ședinței;
  • fotocopii ale pașaportului directorului și fondatorilor;
  • un document care confirmă plata unei taxe de stat în valoare de 4.000 de ruble (va trebui să deschideți un cont temporar);
  • daca este necesar - .

Dacă niciunul dintre fondatorii SRL nu este proprietarul sediului la adresa legală, atunci va fi necesară o scrisoare de garanție.

În medie, procesul de înregistrare durează aproximativ 5 zile și, ca urmare, antreprenorul va primi următoarele documente:

  • charter cu marca de inmatriculare;
  • certificat de inregistrare;
  • certificat de atribuire a TIN și înregistrare la Serviciul Fiscal Federal;

înregistrarea IP

Pentru a înregistra un antreprenor individual, veți avea nevoie de o listă mai scurtă de lucrări:

  • primirea plății taxei de stat;
  • semnat și certificat de notar;
  • o fotocopie a pașaportului;
  • fotocopie certificat TIN;
  • dacă este necesar - o cerere pentru trecerea la sistemul fiscal simplificat.

Punct important: cei care se ocupă singuri de întregul proces nu au nevoie de legalizarea semnăturii de pe cerere, ceea ce va economisi din serviciile avocaților.

Perioada de înregistrare este tot de 5 zile, la finalizare, antreprenorul va primi un extras din USRIP și un certificat de înregistrare de stat ca antreprenor individual. Toate documentele cu informații USRIP și USRLE pentru înregistrarea unui SRL și a unui antreprenor individual sunt trimise în fonduri extrabugetare în fiecare zi. Aceleași informații sunt transmise autorităților de statistică.

O notificare privind finalizarea înregistrării și o scrisoare de la Rosstat pot fi primite fie personal la instituție, fie prin poștă.

Rospotrebnadzor

Datorită modificărilor recente ale legislației, antreprenorii începători nu mai trebuie să depună o grămadă uriașă de documente diferitelor autorități. În schimb, va fi suficient să anunți o anumită autoritate pentru a deschide un magazin.

Pentru antreprenorii individuali și SRL-uri care deschid comerț conform OKVED 52.1, 52.21-52.24, 52.27, 52.33 și 52.62, acest organism este Rospotrebnadzor. Același lucru este valabil și pentru cei care intenționează să se angajeze în livrări angro de produse alimentare sau bunuri de larg consum nealimentare.

Notificarea trebuie transmisă în forma specificată în Regulile relevante. Îl puteți livra fie personal, fie prin poștă, fie în în format electronic, certificat semnatura electronica. În acest din urmă caz, se utilizează portalul serviciilor publice. La finalizarea procesului, puteți deschide magazinul pentru primii clienți.

Ce magazin este profitabil să fie deschis

Aproape toate punctele de vânzare sunt la cerere în rândul cumpărătorilor. Cu toate acestea, unele dintre ele aduc mai multe venituri decât altele, iar investiția inițială se amortizează mai repede. În continuare, ne vom uita la diverse idei pentru deschiderea unui magazin, estimam de câți bani aveți nevoie pentru a vă deschide magazinul. De asemenea, merită să înțelegeți ce magazin este profitabil să deschideți într-o criză.

Florarie

Deschiderea unui magazin de flori este întotdeauna profitabilă, dar trebuie să alegeți locul potrivit și să vă aprofundați în afacerea cu flori pentru a nu suferi pierderi din cauza deteriorarii mărfurilor. Florile trebuie să se poată vinde!

Cumpărați produse

O opțiune de încredere și populară, deosebit de atractivă pentru noii veniți în afaceri. Cererea de produse nu va scadea niciodata, ceea ce garanteaza un venit constant in cazul unei amplasari de succes a outlet-ului. Cu toate acestea, necesită echipamente speciale, inclusiv frigidere destul de scumpe. Volumul investițiilor necesare va fi de aproximativ 600 de mii de ruble, iar perioada de rambursare va fi de aproximativ un an.

Bunuri gospodărești

Astfel de produse sunt, de asemenea, în mod constant solicitate. Pentru a deschide un magazin, veți avea nevoie de certificate pentru lacuri, vopsele etc. Cel mai profitabil este să deschideți magazine de bunuri de uz casnic în mici aşezări si sate. Perioada de rambursare este de 1-1,5 ani.

Magazin pentru copii: jucarii, haine, pantofi

Acest produs va fi întotdeauna la cerere, deoarece nimeni nu va economisi pe haine și încălțăminte pentru copii.

De asemenea, mulți părinți sunt pur și simplu incapabili să-și refuze copilul atunci când acesta le cere jucarie noua. Mediul într-un astfel de magazin ar trebui să fie adecvat - rafturile sunt oarecum mai jos, astfel încât copiii să poată ajunge la toate bunurile, iar interiorul este cel mai bine decorat în culori strălucitoare de curcubeu.

Magazin de mobila

În vremuri de criză, merită să acordați atenție în primul rând soluțiilor mai accesibile, și nu mobilierului de lux. De asemenea, merită să acordați atenție producătorilor autohtoni. În ceea ce privește calitatea, produsele lor nu sunt inferioare numeroși concurenți străini, dar în același timp sunt mult mai accesibile.

Magazin de hardware

Oamenii construiesc mereu - în criză și în afara ei. O varietate de materiale de construcție și finisare sunt la cerere stabilă. Rentabilitatea afacerii, conform experților, este de aproximativ 20%.

Magazin de piese auto

Întrebați orice proprietar de mașină și acesta vă va spune că întotdeauna nu sunt suficiente piese de schimb în magazine și trebuie să așteptați mult timp pentru ele comandând livrare din alt oraș sau țară. Magazinele de piese auto vor fi întotdeauna relevante. Principalul lucru în această direcție este să vă găsiți nișa.

Dacă locuiți în provincii, gândiți-vă în ce magazin să deschideți oras mic. Toate opțiunile de mai sus sunt cu siguranță bune. De asemenea, puteți lua în considerare, de exemplu, deschiderea unui magazin de animale de companie, a unui magazin de accesorii auto, a unui magazin de țesături etc.

Alegerea echipamentelor comerciale pentru magazin

Niciun magazin adevărat nu se poate lipsi de echipamentul corespunzător. Alegerea modelelor specifice ar trebui făcută în funcție de sortimentul de priză. O atenție deosebită trebuie acordată echipamentelor frigorifice - acestea ocupă cel mai mult spațiu, iar prețurile pot provoca o lovitură gravă bugetului.

Alegerea vitrinelor se face pe baza cifrei de afaceri si a sortimentului. De exemplu, pentru vitrine frigorifice ar trebui să alegeți modele cu un aspect profund îngust, iar regimul de temperatură pentru ele trebuie respectat în intervalul de la -6 la 0 grade Celsius pentru pește și carne și de la 0 la +8 grade pentru brânză, cârnați și cofetărie.

După echipamentele de refrigerare, merită să treceți la alegerea rafturi, care vor deveni elementul principal pentru afișarea mărfurilor. Astăzi la vânzare puteți găsi modele cu secțiuni de la 600 la 1250 mm lungime. Pretul variaza in functie de lungime. Pentru produse de patiserie vitrinele sunt echipate suplimentar cu coșuri de lemn, iar secțiunile de produse de cofetărie sunt completate cu reținere care nu permit mărfurilor să se prăbușească.

O atenție deosebită la alegere echipamente comerciale ar trebui să acorde atenție următoarelor puncte: stabilitate, funcționalitate. Calitate, durabilitate si design. Înainte de a cumpăra un anumit model, ar trebui să acordați atenție analogilor, să comparați parametrii acestora și abia apoi să vă opriți alegerea pentru o anumită opțiune.

Alegerea unei locații pentru deschiderea unui magazin

Un rol semnificativ în întrebarea cum să vă deschideți magazinul îl joacă o alegere competentă a spațiilor pentru acesta. Există o serie de cerințe și aspecte la care ar trebui să le acordați atenție atunci când alegeți.

  1. Tip produs. Tipuri separate mărfurile necesită să fie vândute în anumite locuri. De exemplu, un magazin alimentar sau simple bunuri de uz casnic nu ar trebui plasate în centre comerciale mari - ar trebui să fie preferate spațiile mai accesibile. O opțiune excelentă ar fi o clădire pe o stradă aglomerată într-o zonă rezidențială.
  2. Accesibilitate și vizibilitate. Amintiți-vă: chiar și cel mai mare trafic nu garantează un număr mare de vizitatori și cumpărători. Punctul de vânzare ar trebui să fie amplasat în așa fel încât să fie cât mai mulți cumpărători țintă pe stradă. De asemenea, trebuie să țineți cont de locația semnului - ar trebui să fie vizibil pentru toată lumea care trece pe acolo. Ține minte: ce cel mai bun magazin vizibil, cu atât necesită mai puțină publicitate. Este foarte important ca in apropiere sa existe suficiente locuri de parcare. Experții consideră că cea mai bună opțiune ar fi 5-8 locuri pentru fiecare 100 de metri pătrați de spațiu comercial.
  3. Concurenții. Prezența firmelor învecinate poate juca atât un rol pozitiv, cât și unul negativ. Aici este important să se țină cont de clientela lor: un hipermarket și un butic scump nu vor aduce noi clienți unul altuia, iar un salon de înfrumusețare poate contribui foarte bine la creșterea bazei de clienți.
  4. Preț. Unul dintre cei mai importanți factori. Este de remarcat faptul că aici vorbim nu numai despre costul chiriei. Orice cameră necesită reparații periodice din partea proprietarului. În plus, costurile de marketing ar trebui incluse în această sumă atunci când magazinul este situat departe de fluxul principal de vizitatori. Nu uitați de plățile lunare: utilitati si altii. În unele cazuri, poate fi necesară o reamenajare suplimentară, ceea ce presupune costuri considerabile.
  5. Preferinte personale. Dacă intenționați să lucrați în propriul magazin, atunci când alegeți o cameră, va fi util să luați în considerare propriile preferințe - distanța față de casă și altele asemenea.

Este foarte important să nu vă grăbiți atunci când alegeți o cameră pentru un magazin. Încercați să explorați zona în avans, uitați-vă la potențiali cliențiși concurenți. În unele cazuri, nu ar trebui să vă fie frică să amânați data deschiderii pentru aceasta, deoarece alegere greșită ca urmare, se va transforma într-o mulțime de probleme.

Alegerea unui furnizor pentru un magazin

Așa cum vânzătorul luptă pentru fiecare client, la fel și furnizorii luptă pentru clienții lor. În esență, un furnizor este același magazin, dar un angrosist. Furnizorul trebuie ales foarte atent. O atenție deosebită trebuie acordată următoarelor criterii:

  • Fiabilitate. Desigur, fiabilitatea este cel mai important criteriu. Include cat de obligatoriu este furnizorul in ceea ce priveste executarea comenzii, cat de sincer este in timpul calculelor, cat de puntual livreaza.
  • Preț. Este perfect logic că toată lumea vrea să cumpere un produs cât mai ieftin. În condiții egale, ar trebui să se acorde prioritate furnizorului cu cele mai mici prețuri.
  • Gamă. Este, de asemenea, un criteriu foarte important - cu cât linia de produse va fi expusă mai largă, cu atât va putea atrage mai mult interes.
  • Recunoașterea mărcii. Toată lumea știe că tranzacționarea este indisolubil legată de psihologie. Pentru a câștiga rapid o reputație, ar trebui să lucrați cu cele mai faimoase și populare mărci. În plus, există mult mai puține probleme cu lucrul cu ele - este mult mai ușor să returnezi sau să înlocuiești bunurile aflate în garanție.
  • Nuanțe suplimentare. Printre micile lucruri importante ar trebui să includă reducerile, bonusurile, plățile amânate, eliberarea de bunuri pentru vânzare și altele similare. Ele vă vor permite să obțineți profit suplimentar, așa că cu siguranță nu ar trebui să le neglijați.

Nu te limita la a lucra cu un singur furnizor. Cea mai bună opțiune este să cumpărați de la 2-3 angrosisti simultan. În acest fel, dacă există o problemă cu unul, ceilalți pot reduce decalajul.

De asemenea, este necesar să se țină cont de o astfel de nuanță precum logistica. Pentru a face acest lucru, ar trebui să aflați dinainte cum este construită rețeaua de livrare, care companii de transport operează în orașul furnizorului și al dumneavoastră. Cea mai bună opțiune vor fi livrate pe calea ferată.

În cele din urmă, comunicarea cu furnizorii se realizează cel mai adesea prin e-mail. Este suficient să selectați pozițiile de interes, iar furnizorul va emite o factură ca răspuns la aceasta. Alegerea după plată companie de transport va livra marfa.

Recrutare pentru magazin

Fiecare angajator, atunci când caută angajați, poate merge în două direcții. El poate încerca să găsească profesioniști de înaltă clasă care să arate imediat cel mai înalt rezultat sau poate angaja oameni talentați promițători care încă nu au învățat arta tranzacționării. Ca întotdeauna, există argumente pro și contra în ambele cazuri.

În primul caz, angajatorul se va confrunta cu problema lipsei unor astfel de specialiști. În plus, vor avea nevoie, de asemenea, de corespunzătoare salariile pe care nu și le poate permite toată lumea. Da, și fiecare astfel de angajat, prin experiență, are, de asemenea, o serie de atitudini deosebite, așa că mai întâi trebuie să le reconstruiți în condiții noi. Printre avantaje, trebuie menționat faptul că se va putea economisi la formare, iar angajații vor putea lucra în ziua în care sunt angajați.

Începătorii talentați vor deveni lut în mâinile unui maestru. Cu îndrumări adecvate, ei pot deveni profesioniști de top, dar există șansa de a avea doar probleme. Dar salariul unui astfel de angajat poate fi mai mic. Cel puțin, în stadiul de acumulare de experiență, pregătire și stagii. Astfel de oameni pot fi crescuți într-o echipă ca angajați de succes și dedicați, care sunt pe deplin în concordanță cu specificul muncii.

Din păcate, talentul nu este întotdeauna dezvăluit, iar loialitatea față de companie poate să nu vină. Formarea unui nou angajat este invariabil asociată cu costuri, inclusiv cu participarea la cursuri și traininguri. Și doar sortimentul de bunuri va trebui învățat - pentru a-i afla caracteristicile, avantajele și dezavantajele. Când angajați un nou venit talentat la muncă, trebuie să acordați atenție nu numai și nu atât abilităților sale de prezentare și comunicare, ci și inteligenței rapide, deoarece în timp scurt va trebui să memoreze o mulțime de caracteristici ale diverselor bunuri.

Rezultatul este următoarea imagine: profesioniștii cu înaltă calificare sunt o opțiune mai bună dacă vă puteți permite. În caz contrar, va trebui să te mulțumești cu noii veniți promițători.

Cine se ocupă de recrutare? Toate mai mult sau mai puțin companii mari acest rol este atribuit departamentului de personal. Căutarea de noi specialiști se realizează cel mai adesea în următoarele moduri:

  • Rude și cunoștințe. După cum arată practica, aceasta este o opțiune comună, dar adesea una dintre cele mai rele. Indiferent cât de apropiată este o cunoștință, asta nu înseamnă că o va face un angajat bun si vanzatorul. Spre deosebire de oamenii de pe stradă, este mai dificil să evaluezi obiectiv abilitățile unei rude. Foarte des, subconștient, ne atenuăm neajunsurile evidente și ne încurajăm în mod părtinitor rudele.
  • Afișarea anunțurilor în magazin și pe stradă. Una dintre cele mai puțin costisitoare, dar în același timp moduri eficiente ceea ce este atractiv. Cei care aplică pentru un anunț găsit în podeaua comercială, puteți trimite imediat la departamentul de personal, ceea ce va economisi mult timp. Din păcate, acest lucru se dovedește a fi prea mult trafic - biroul managerului este foarte aproape, așa că doar cei curioși pot intra în el, sperând să aibă noroc.
  • Reclame în publicații tipăriteși internetul. Există două căi principale aici. Puteți explora o ofertă existentă sau puteți trimite propriul anunț. În primul caz, va trebui să petreceți mult timp și efort pentru a studia solicitanții și a lua în considerare candidaturile acestora. Drept urmare, chiar și căutarea unui angajat poate dura câteva zile. Propriul anunț are o serie de avantaje - dacă îl compuneți corect, atunci candidații nepotriviți pot fi eliminati imediat. Cei interesați nu trebuie să sune - ei înșiși vor veni la departamentul dvs. de personal.
  • Lucrul cu agențiile de recrutare. Principalul avantaj al acestei opțiuni este transferarea tuturor lucrărilor privind studiul CV-urilor, căutărilor și interviurilor către o terță parte. Ca urmare, doar acele persoane care se potrivesc pe deplin cu profilul specificat vor fi trimise companiei dvs. Dezavantajele abordării sunt evidente: munca unei agenții de recrutare necesită o plată proprie, uneori foarte destul de mare. Și în ciuda tuturor măsurilor de precauție, achiziționarea unui „porc într-o picătură” este destul de posibilă. Poti evita riscurile daca in contractul cu o agentie de recrutare se mentioneaza plata unei taxe doar la inscrierea unui angajat in stat la sfarsitul perioadei de proba.
  • Vânătoare de talente sau Headhunting. Aceasta metoda căutarea de personal este una dintre cele mai relevante evoluții. Constă în braconajul de specialişti de înaltă calificare din alte companii. Principalul avantaj al acestei abordări este capacitatea de a observa angajații în acțiune, de a le evalua abilitățile și abilitățile. Principalul dezavantaj îl reprezintă costurile mari, deoarece va trebui să faceți o ofertă destul de profitabilă pe care nu o poate refuza. Și odată ce un angajat ademenit poate fi întotdeauna ademenit din nou: nu trebuie să ne așteptăm la vreo devotament necondiționat de la o astfel de persoană.

Metodele menționate mai sus sunt la fel de potrivite pentru a găsi profesioniști cu experiență și noi-veniți promițători. Singura excepție este headhuntingul. Experții recomandă atunci când căutați un profesionist pe care să îl contactați Agentie de recrutare din moment ce şansa de a găsi cu adevărat un angajat cu experienta crește de multe ori. Începătorii pot fi căutați și prin alte mijloace, mai puțin costisitoare. Experții consideră că echipa care va combina specialiști experimentați și tinerii începători va fi optimă. Acest lucru va face magazinul mai eficient și va reduce costurile salariale.

În fine, la angajare, nu trebuie să-ți concentrezi atenția doar pe o diplomă și un CV. De asemenea, merită să acordați atenție farmecului solicitantului și aspectului său. Amintiți-vă că vânzătorii vor deveni chipul companiei dvs. și acest chip ar trebui să fie frumos și vesel.

Planul de afaceri al magazinului - sarcini și obiective

Un punct important în întrebarea cum să vă deschideți propriul magazin este pregătirea unui plan de afaceri. În ciuda opiniei unor antreprenori, este pur și simplu imposibil să faci fără compilare.

Întocmirea unui plan de afaceri trebuie să satisfacă următoarele obiective:

  • Ar trebui să ajute un potențial investitor să înțeleagă dacă merită să investească într-un proiect.
  • Informațiile din acesta ar trebui să fie decisive pentru bancă dacă este necesar un împrumut.
  • Planul devine sursa tuturor informațiilor despre proiect. Aceste informații vor fi utile nu numai fondatorilor, ci și observatorilor externi.

În consecință, planul de afaceri ar trebui să rezolve următoarele sarcini:

  • Definiția cercului de persoane, responsabil pentru implementarea planului.
  • Dezvăluind piețele țintă, determinand pozitia magazinului in piata.
  • Stabilirea de obiective pe termen scurt și lung, formarea de tactici pentru atingerea lor și strategii de dezvoltare.
  • Produsul unei estimări a rentabilității și costurilor posibile.

Este important de reținut că un plan de afaceri bine scris devine cheia prosperității magazinului. În niciun caz nu trebuie să ignorați acest punct, deoarece un plan de afaceri este necesar nu numai pentru companiile mari, ci chiar și pentru cele mai modeste magazine.

Alegerea formei de impozitare

Problema alegerii formei de impozitare joacă un rol important la deschiderea unui magazin. De aceasta depinde nu numai povara fiscală, ci și volumul penalităților pentru diverse abateri. Ar trebui spus imediat că nu există un răspuns universal aici, totul este strict individual. Cu toate acestea, există un algoritm care vă va ajuta să faceți o alegere:

  1. A pregati caracteristici generale companii: unde va fi amplasat magazinul, dacă vor exista persoane juridice printre clienți, care este valoarea activelor și venitul anual planificat.
  2. Faceți o analiză a tuturor formelor de impozitare și alegeți taxe comune pentru toți.
  3. Alegeți opțiunea preferată.

Alegerea formei de impozitare ar trebui făcută pe baza profitului dumneavoastră net, și nu în funcție de valoarea poverii fiscale. În unele cazuri, are sens să alegeți un sistem cu taxe mari, care va economisi în viitor sau va atinge un obiectiv specific - ocuparea unui anumit segment de piață sau altele asemenea.

Sistemul general de impozitare sau OSNO

Aplicabil întreprinderilor individuale și SRL-urilor. Este opțiunea implicită - dacă nu au existat declarații despre trecerea la o altă formă, atunci se folosește OSNO. Cerințele includ întreținerea contabilitate, ținând o carte de cheltuieli și venituri.

Taxe OSNO pentru LLC:

  • Impozitul principal este impozitul pe profit în valoare de 20% din profit.
  • TVA taxa pe valoarea adăugată – 0, 10 sau 18%.
  • Impozitul pe proprietatea corporativă de până la 2,2%.
  • Prime de asigurare pentru angajați - 34%.

Taxe OSNO pentru IP%

  • Impozitul pe venit impozit pe venitul persoanelor fizice în cuantum de 13% din venit.
  • TVA - 0, 10 sau 18%.
  • Primele de asigurare.

Principalul dezavantaj al OSNO este complexitatea calculelor - doar contabilii cu experiență le pot face față.

Sistem simplificat de impozitare a sistemului simplificat de impozitare

SRL-urile din sistemul fiscal simplificat nu plătesc impozite pe proprietate, impozite pe venit și TVA. Un antreprenor individual este scutit de TVA, impozitul pe venitul persoanelor fizice și bunurile utilizate în activități. USN nu este disponibil pentru toată lumea.

Cerințe USN pentru LLC:

  • Mai puțin de 100 de angajați.
  • Venituri mai mici de 60 de milioane de ruble pe an.
  • Lipsa reprezentanțelor și sucursalelor.
  • Venitul din ultimele 9 luni este mai mic de 45 de milioane de ruble.

Nu există restricții pentru IP.

Cote de impozitare USN: 15% pentru impozitele pe venit minus cheltuieli și 6% pe venit. Ultima varianta este de preferat pentru magazinele cu costuri reduse. Cel mai adesea, antreprenorii aleg prima variantă cu un sistem fiscal simplificat de 15%. Cu toate acestea, această opțiune nu ar trebui considerată cea mai bună - înainte de a face o alegere, este mai bine să analizați ambele opțiuni.

Impozit unic pe venitul imputat sau UTII

Este un impozit unic pe venitul imputat, adică un impozit fix pe un anumit tip de activitate. Acest impozit nu depinde de venit, se plătește chiar și în lipsa acestuia. Plata se face trimestrial.

Condiții pentru trecerea la UTII:

  • Activitate adecvată.
  • Mai puțin de 100 de angajați.
  • Trebuie să fie permis în zona în care se desfășoară activitatea.
  • Pentru un SRL, cota unei organizații terțe nu ar trebui să fie mai mare de 25%.

Trecerea la UTII nu este posibilă pentru întreprinzătorii individuali pe bază de brevet și pentru cei care plătesc impozit agricol.

Sistem de brevete sau PSN

În prezent, există 47 de tipuri de activități care intră sub incidența sistemului de brevet de impozitare. Le gasiti la articolul 346.43 din codul fiscal. Rata pentru antreprenorii individuali este de 6% din venitul anual posibil. Pentru tranziție, compania nu trebuie să aibă mai mult de 15 angajați, iar venitul anual nu trebuie să depășească 60 de milioane de ruble. Durata unui brevet este de la o lună la un an.

Principalul avantaj al PSN este lipsa de raportare, nevoia de casă de marcatși o sumă fixă ​​de impozit. Această opțiune este optimă pentru antreprenorii ale căror activități sunt sezoniere și de puțin folos magazinelor.

Cât costă deschiderea unui magazin

Mulți se întreabă cât va costa deschiderea magazin propriu? Ce magazin să deschizi cu investiții minime? Este pur și simplu imposibil să răspunzi la această întrebare cel puțin oarecum lipsit de ambiguitate, există prea mulți factori în utilizare. Ce anume ai de gând să vinzi? În ce oraș se va deschide magazinul și în ce zonă? Din cauza acestei diversitati, preturile variaza intr-o gama foarte, foarte larga. Cel mai adesea, puteți spune ceva clar deja în etapa de planificare a afacerii, iar apoi apare o întrebare nouă, și mai interesantă: unde să găsiți capital de pornire sa deschid un magazin?

Antreprenorii cu experiență încep să caute fonduri după ce înregistrează o afacere. În acest caz, este la îndemână un plan de afaceri detaliat, în care puteți vedea întregul proiect cu o indicație a sumei pentru implementarea acestuia. Este posibil ca suma cerută să fi fost găsită cu mult în avans și acum nu există probleme cu problema plății.

În caz contrar, puteți consulta următoarele surse:

  • Investitorii. După ce ai plan de afaceri gata, puteți încerca să găsiți un investitor pentru proiect. Din păcate, această cale este una dintre cele mai dificile - nu toată lumea va fi pregătită să investească propriile fonduri în afacerea ta.
  • Băncile. Un împrumut bancar este, de asemenea, o metodă comună de rezolvare a unei probleme. Cu toate acestea, nu ar trebui să vă gândiți la el ca la un panaceu - adesea cade pe umerii unui antreprenor începător ca un jug, încetinind semnificativ dezvoltarea afacerii.
  • Prieteni și rude. Puteți încerca oricând să implicați prietenii sau rudele în cauză. Mai mult decât atât, aici vorbim nu numai și nu atât despre un împrumut, ci despre un parteneriat deplin. După ce vă dezvoltați, va fi posibil să răscumpărați pur și simplu cota.

Atragerea primilor clienți

Dupa deschiderea magazinului se pune problema atragerii primilor cumparatori. În prezent, marketerii au reușit să vină cu multe rețete pentru succes, dar cele mai simple și totuși cele mai eficiente sunt:

  • Distribuirea pliantelor. Principalul lucru aici este un design atractiv și strălucitor, care ar face o persoană nu numai să ia prospectul, ci și să devină interesată de conținutul acestuia. De asemenea, ar trebui să conțină informații importante referitoare la bunurile pe care le oferiți, precum și adresa, numerele de contact etc. Puteți distribui pliante nu numai pe străzi, ci și să le împrăștiați în cutiile poștale și să le puneți pe mese din supermarketuri.
  • Postarea de reclame. Metoda este pe cât de simplă, pe atât de eficientă, dar nu fără dezavantaje. Pe avizier (cu excepția cazului în care sunt în stațiile de autobuz transport public) nu atât de mulți oameni se uită. În plus, această metodă poate strica reputația în viitor - „publicitatea pe stâlpi” este percepută negativ de mulți.
  • Publicitate afișată. Poate cea mai optimă metodă până în prezent. Puteți plasa un anunț în ziare, la televizor, dar, în primul rând, ar trebui să faceți publicitate pe World Wide Web. Ultima opțiune este deosebit de bună pentru că nu va necesita atât de multe investiții, iar acoperirea publicului va fi pur și simplu uriașă. În plus, puteți alege literalmente orice format convenabil pentru publicitatea dvs.
  • Recomand prietenilor. Puteți spune despre produsul dvs. cunoștințelor, prietenilor, rudelor, rudelor prietenilor etc. Această opțiune va fi cea mai mare într-un mod simplu reclamă-ți produsul fără a cheltui deloc bani. În același timp, se distinge și prin eficiență, pentru că toți avem încredere în propriul mediu mult mai mult decât chiar și în cel mai frumos. fluturași. Nu reduceți efectul „ gura din gură". Chiar și experții recunosc că el este unul dintre cei mai mulți metode eficiente publicitate.

În sfârșit, merită să oferiți câteva sfaturi care pot fi utile antreprenorilor aspiranți care se gândesc cum să-și deschidă propriul magazin.

În loc să-și dezvolte în întregime propriul brand, antreprenorii preferă să facă franciză. Acest fenomen se numește franciză și este un tip special de relație între entități în care francizorul transferă drepturile de a desfășura afaceri fără a restrânge nici principiile de bază, nici modelul de afaceri al francizatului.

O astfel de abordare are avantajele și dezavantajele sale.

Avantaje:

  1. Economisind bani;
  2. Certificarea produsului;
  3. Teren pregătit pentru afaceri (nu este nevoie să dezvoltați o strategie, un concept etc.);
  4. Condiții de credit mai acceptabile;
  5. Scăderea costurilor de publicitate (marca nu va mai trebui promovată);
  6. Strategie de marketing centralizată;
  7. Sprijin din partea deținătorului drepturilor de autor în ceea ce privește achizițiile, furnizarea, proiectarea și formarea personalului.

Defecte:

  1. Condiții dificile pentru ambele părți din cauza neajunsurilor cadru legislativ RF.
  2. Contractul se incheie pe o perioada de 5 ani. Rezilierea este supusă penalităților.
  3. Costuri sub formă de redevențe lunare.
  4. Control permanent de către proprietarul mărcii și unele restricții.
  5. Franciza nu elimină nevoia de a parcurge numeroase proceduri birocratice, inclusiv înregistrarea unui SRL sau a unui antreprenor individual.

Francizele multor magazine pot fi găsite la noi.

Concluzie

După cum puteți vedea din cele de mai sus, dacă nu toată lumea, atunci mulți, își pot deschide un magazin astăzi. Trebuie să știi de unde să începi să-ți deschizi magazinul. Principalul lucru în acest caz este planificarea și înțelegerea atentă a proceselor magazinului. Desigur, nicio afacere de la începutul călătoriei nu este completă fără o mulțime de necazuri, dar dacă urmați sfaturile date mai sus, într-un an sau doi, propriul dvs. punct de vânzare va începe să genereze un venit constant. Sperăm că am putut să vă ajutăm, iar acum puteți răspunde cu ușurință la întrebarea cum să vă deschideți magazinul!

Orice rezident se poate înregistra ca antreprenor individual Federația Rusă peste 18 ani. Minorii de la 14 la 18 ani pot face acest lucru, dar numai cu acordul părinților și, în acest caz, vor avea nevoie de documente suplimentare.

2. Ce documente sunt necesare pentru înregistrarea IP?

  • pașaportul în original (copii legalizate ale tuturor paginilor pașaportului, dacă depuneți documente prin poștă sau printr-un reprezentant, precum și dacă aplicați prin centrul de servicii publice Documentele mele);
  • copii ale tuturor paginilor pașaportului;
  • Vă rugăm să rețineți: dacă aplicați personal, prin poștă sau printr-un reprezentant, cererea trebuie completată, dar nu semnată; semnătura de pe cerere se pune în prezența inspectorului fiscal la depunerea documentelor sau în prezența notarului."> completat cerere de înregistrare de stat a unei persoane fizice ca antreprenor individual (formular nr. Р21001);
  • o chitanță pentru plata taxei de stat (folosind serviciul de pe site-ul Serviciului Federal de Taxe, puteți genera o chitanță pentru plata acesteia la orice bancă sau puteți plăti online);
  • o împuternicire notarială pentru un reprezentant (dacă depui documente prin intermediul unui reprezentant);
  • Pentru un solicitant cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, este necesar suplimentar unul dintre următoarele documente:
    • consimțământul legal al părinților (reprezentanților legali) de a desfășura activități antreprenoriale de către o persoană înregistrată ca antreprenor individual;
    • o copie a certificatului de căsătorie de către persoana înregistrată ca întreprinzător individual;
    • o copie a deciziei autorității de tutelă și tutelă sau o copie a hotărârii judecătorești privind declararea unei persoane înregistrate ca întreprinzător individual ca fiind deplin capabilă.
    „> documente suplimentare
    dacă un minor cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani este înregistrat ca întreprinzător individual.

Notă! De la 1 ianuarie 2019, la trimiterea documentelor pentru înregistrarea de stat către formular electronic, inclusiv prin centrul serviciilor publice „Documentele mele” și un notar, nu trebuie să plătiți o taxă de stat.

3. Unde pot depune documentele?

Vă puteți înregistra ca antreprenor individual la locul de înregistrare indicat în pașaport. Dacă locul înregistrării nu este indicat în pașaport, atunci înregistrare de stat IP poate fi efectuată la locul de reședință. Puteți aplica:

  • personal sau printr-un reprezentant la inspecția interdistritală a Serviciului Fiscal Federal al Rusiei nr. 46. Puteți face o programare online pe site-ul Serviciului Federal de Taxe;
  • online folosind un serviciu special de pe site-ul web al Serviciului Federal de Taxe. În acest caz, veți avea nevoie de un calificat;
  • prin poștă cu o valoare declarată și un inventar al atașamentului la adresa: 125373, Moscova, Pokhodny proezd, casa 3, clădirea 2, Serviciul Fiscal Federal Interdistrict al Rusiei nr. 46 pentru orașul Moscova. Pe teritoriul Moscovei, documentele pot fi trimise și primite și prin DHL Express și Pony Express;
  • printr-un notar în formă documente electronice semnat cu o semnătură electronică calificată îmbunătățită (serviciile notariale sunt plătite).

Daca esti inregistrat la locul de resedintaîn raioanele administrative Central, Sud-Vest sau Nord-Est, o cerere de înregistrare a unui antreprenor individual poate fi depusă și la centrul de servicii publice Documentele mele:

  • locuitorii districtului Basmanny - în centrul serviciilor publice „Documentele mele” din districtul Basmanny la adresa: strada Tsentrosoyuzny, casa 13, clădirea 3;
  • rezidenți din toate raioanele din Districtul Administrativ Central (inclusiv Basmanny) - în centrul serviciilor publice „Documentele mele” cu importanță districtuală din Districtul Administrativ Central, la adresa: terasamentul Presnenskaya, casa 2, complexul comercial și de divertisment „Afimall City” ;
  • locuitorii SWAD - în centrul serviciilor publice „Documentele mele” de importanță districtuală în SWAD la adresa: Novoyasenevsky Prospect, clădirea 1, centrul comercial și de divertisment „Spektr”;
  • locuitorii Districtului Administrativ de Nord-Est - în centrul serviciilor publice „Documentele mele” de importanță urbană la adresa: Bulevardul Mira, casa 119, clădirea 71, pavilionul Centrului de expoziții All-Russian Nr. 71.

4. Când vor fi gata documentele?

Termenul de examinare a cererii este de 3 zile lucrătoare. Puteți afla dacă documentele sunt gata la Inspectoratul Interdistrict al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei nr. 46 sau online, folosind un serviciu special de pe site-ul Serviciului Fiscal Federal.

Poți primi documente gata făcute prin e-mail, prin scrisoare pe hârtie prin poștă, precum și la Inspectoratul Nr.46 (personal sau prin reprezentant) - în funcție de modalitatea pe care ai indicat-o la depunerea cererii.

Notă! Nu se eliberează certificate de înregistrare a întreprinzătorilor individuali de la 1 ianuarie 2017. La înregistrare, veți primi o fișă de înregistrare a Unified registrul de statîntreprinzători individuali (EGRIP) și un aviz de înregistrare a unei persoane fizice la o autoritate fiscală.

5. Cum se restabilește un certificat de înregistrare a IP?

De la 1 ianuarie 2017 nu se eliberează certificate de înregistrare a întreprinzătorilor individuali. Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor Individuali este menținut în formă electronică. Puteți obține doar foaia de înregistrare USRIP:

  • în formă electronică (înregistrarea este necesară pe site-ul Serviciului Fiscal Federal);
  • pe hârtie.

Furnizarea de informații EGRIP online este gratuită. Pentru a obține o fișă de înscriere EGRIP pe hârtie, va trebui să plătiți o taxă de stat, precum și să prezentați următoarele documente:

  • document de identitate;
  • cerere scrisă (întocmită sub orice formă);
  • o chitanță pentru plata taxei de stat (folosind serviciul de pe site-ul Serviciului Federal de Taxe, puteți genera o chitanță pentru plata acesteia la orice bancă sau puteți plăti online).

Puteți depune documente la Inspectoratul interdistrital al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei nr. 46. Programările se pot face online pe site-ul FTS.

De asemenea, puteți obține informații din foaia de înregistrare USRIP, pentru aceasta trebuie să depuneți documentele către.

6. Trebuie să informez biroul fiscal despre modificările datelor personale de înregistrare?

Dacă v-ați schimbat numele de familie, înregistrarea la locul de reședință, pașaportul, atunci nu trebuie să raportați acest lucru la biroul fiscal. Dacă trebuie să modificați alte date din registry (de exemplu, ați încetat să faceți un tip de activitate economicăși a început să facă altceva), atunci acest lucru trebuie raportat la fisc. Documentele trebuie depuse în termen de trei zile lucrătoare de la data modificării informațiilor.

Pentru a face modificări veți avea nevoie de:

  • o cerere de modificare a informațiilor despre un antreprenor individual conținute în Registrul unificat de stat al antreprenorilor individuali (formular nr. Р24001);
  • copii ale documentelor pe baza cărora se vor face modificări.

Se pot depune documente:

  • personal sau printr-un reprezentant printr-o împuternicire notarială la Inspectoratul Interdistrital al Serviciului Fiscal Federal al Rusiei nr. 46. Puteți face o programare online pe site-ul Serviciului Federal de Taxe;
  • prin poștă cu o valoare declarată și un inventar al atașamentului la adresa: 125373, Moscova, Pokhodny proezd, casa 3, clădirea 2, Serviciul Fiscal Federal Interdistrict al Rusiei nr. 46 pentru orașul Moscova. (în interiorul Moscovei, documentele pot fi trimise și primite și prin DHL Express și Pony Express);
  • online folosind un serviciu special de pe site-ul web al Serviciului Federal de Taxe. În acest caz, veți avea nevoie de unul calificat.

Fișa de evidență USRIP va putea fi primită în 5 zile lucrătoare prin poștă sau la inspecția nr.46 (personal sau prin reprezentant), în funcție de modalitatea pe care ați indicat-o la depunerea cererii.

Actualizați. Am înregistrat câteva videoclipuri pentru începători și am adăugat la acest articol. Despre ce sunt concediile fiscale si de supraveghere, raspunsuri la FAQ si asa mai departe. Acordați o atenție deosebită videoclipului despre amânarea caselor de marcat online pentru antreprenorii individuali fără angajați care prestează servicii sau vând bunuri producție proprie. Nu fi leneș, aruncă o privire =)

Salutare IP-uri viitoare!

A venit anul 2020 și am decis să actualizez articolul despre deschiderea unui IP pentru cei care vor să devină antreprenor. De ce actualizez acest articol în mod regulat?

Totul este simplu. Cert este că în fiecare an apar legi noi, apar unele nuanțe și așa mai departe. Aproximativ, dacă ai citit undeva un articol despre deschiderea unui IP acum doi sau trei ani, cel mai probabil vei face greșeli când înregistrezi un IP. Sau chiar îți vor refuza o taxă după ce verifică documentele pe care le iei acolo...

În 2020 urmează câteva schimbări de care trebuie să fii conștient. Despre ele vom vorbi în acest articol.

  1. Este de remarcat faptul că modificările în procedura de deschidere în 2020 sunt mai mult legate de faptul că viitorii antreprenori sunt din ce în ce mai redirecționați să înregistreze antreprenori individuali de la inspectoratele fiscale către așa-numitele MFC-uri (centre multifuncționale). Această tendință a fost observată în ultimii trei ani, așa că nu fi surprins dacă tu oficiu fiscal trimis la MFC. Diferențele în înregistrarea IP vor fi minime în comparație cu înregistrarea prin impozit. În unele cazuri, este și mai convenabil.
  2. Pe baza rezultatelor înregistrării, documentele vor fi trimise electronic către dumneavoastră e-mail. Cu toate acestea, această regulă este în vigoare din 29 aprilie 2018. În mod convenabil, nu trebuie să mergeți la inspecție de două ori (sau la MFC). Prin urmare, nu uitați să indicați adresa dvs. de e-mail corectă în aplicația R 21001.
  3. Totuși, să ne referim puțin la 2019. Pentru acei antreprenori individuali aflați în sistemul de impozitare simplificat care au fost înregistrați în decembrie 2019 (sau vor fi înregistrați în decembrie 2020). Dar citiți despre această schimbare la sfârșitul articolului (și urmăriți și videoclipul). Un punct important, de altfel, de care puțini oameni își amintesc. Acordați o atenție deosebită acestui lucru! De fapt, vorbim despre faptul că au schimbat din nou termenele de depunere a primei declarații privind sistemul simplificat de impozitare pentru cei care deschid un IP privind sistemul simplificat de impozitare în decembrie. Este foarte important!
  4. Dacă faceți o greșeală la completarea documentelor și vi se refuză înregistrarea unui antreprenor individual, atunci nu trebuie să plătiți din nou taxa de stat (plătită anterior). Dar se acordă o singură încercare gratuită și trei luni pentru retrimiterea documentelor.

Citiți despre alte inovații pentru 2020 la sfârșitul articolului. De exemplu, se vorbește de mult despre eliminarea declarațiilor fiscale pentru antreprenorii individuali pe „venitul” STS (STS 6%), dar cu condiția obligatorie de a folosi o casă de marcat online.

Și, cel mai important, dacă doriți să alegeți UTII și PSN, atunci de la 1 ianuarie 2020 există restricții serioase pentru aceste două sisteme de impozitare. Și vor să anuleze complet UTII de la 1 ianuarie 2021.

Dar despre toate acestea vom vorbi chiar la sfârșitul articolului și în comentarii.

Pentru a nu încurca mințile cititorilor =), le-am scos ca bloc separat chiar la sfârșitul articolului. Luați în considerare, de asemenea, cele mai frecvente întrebări de la începători.

În ea, iau în considerare fiecare etapă a descoperirii mai detaliat și cu atenție:

Cu exemple de design documente necesareși răspunde la multe întrebări care nu sunt acoperite aici.

Deci, să începem în sfârșit.

De fapt, procedura de înregistrare a unui antreprenor individual este destul de simplă, dar necesită grijă la fiecare pas. Este suficient să faci o greșeală la un moment dat și va trebui din nou să alergi cu hârtii într-un cerc birocratic =). Dar, cu toate acestea, FIECARE persoană poate înțelege această procedură.

Și nu are absolut nici un rost să plătești companii terțe care percep oamenilor 4-6 mii pentru această procedură primitivă. Așa că citește cu atenție acest articol pentru a înțelege cât de ușor este! Voi încerca să descriu toate etapele procedurii de deschidere cât mai clar și înțeles posibil.

Să aruncăm o privire mai atentă la fiecare pas din acest articol.

Pasul #1: Trebuie să fii clar ce vei face. Și selectați codurile de activitate adecvate pentru OKVED

Cert este că, pentru fiecare tip de activitate antreprenorială, oficialii au venit cu așa-numitele coduri OKVED (All-Russian Classifier of Types of Activity). În linii mari, pentru FIECARE tip de activitate antreprenorială există un cod unic OKVED.

De exemplu, te-ai hotărât să deschizi cu el un salon de coafură și o baie =). Apoi, trebuie să specificați codul OKVED corespunzător la deschidere.

Un exemplu de cod conform OKVED-2 pentru coafor

Un exemplu de cod conform OKVED-2 pentru cei care doresc să deschidă o baie =)

Așadar, pentru fiecare tip de activitate în care veți fi implicat, trebuie să vă alegeți codul din acest director.

Pentru antreprenorii începători, se pune imediat întrebarea de unde să obțineți aceste coduri OKVED de neînțeles ....

Și aici așteptăm prima mică problemă. Cert este că de la 1 ianuarie 2017 a fost introdusă o NOUĂ carte de referință despre codurile OKVED, care se numește OKVED-2. Cele două imagini de mai sus arată coduri specifice pentru OKVED-2.

Prin urmare, acum când alegem coduri de activitate în 2020 (și în anii următori), folosim doar OKVED-2!

Deci, la acest pas, trebuie să selectați mai multe tipuri de activități OKVED pe care le veți folosi. Nu este nevoie să le prescrieți pentru 100-200 de bucăți. Puteți oricând să ștergeți sau să adăugați activități noi după înregistrare după deschidere. Pentru a face acest lucru, este suficient să depuneți o cerere la biroul dvs. fiscal (această procedură este gratuită).

Mai mult, trebuie să alegeți tipul PRINCIPAL de activitate conform OKVED. Acesta este un cod care va fi principalul, care descrie în general ce va face IP-ul. De asemenea, trebuie să alegeți coduri SUPLIMENTARE activități conform OKVED. De exemplu, pentru un coafor, este logic să selecteze mai multe coduri care se aplică și acestei activități. Cred că înțelegi ideea.

Pasul 2. Trebuie să vă dați seama cum să impozitați

O greșeală foarte frecventă este atunci când un viitor antreprenor individual își începe propria afacere și nu are nici cea mai mică idee despre cât de mult ar trebui să plătească impozite către stat. Amână această problemă „pentru mai târziu” și, în consecință, se confruntă cu amenzi și penalități grave.

Sau nu plătește deloc impozite, uitând că are statutul de antreprenor individual. În mod ciudat, această situație este, de asemenea, destul de comună.

Înainte de a trece la pasul următor, ar trebui să vă așezați și să vă dați seama ce sistem fiscal va fi benefic pentru DVS.

Mi se pun adesea întrebări cu următorul conținut: „Deschid un antreprenor individual... ce sistem fiscal să aleg?”

În același timp, nu există detalii, nici informații despre ceea ce vrea să facă etc. Răspunsul meu este foarte simplu: „N-am idee”.

Dar serios, întrebarea este destul de ciudată pentru o persoană care a decis să devină IP. Înainte de a pune o astfel de întrebare, trebuie să luați un calculator și să înțelegeți cel puțin principalele scheme fiscale:

  1. USN 15%

Vă voi spune pe scurt despre „simplificarea” de 6% și 15%:

Dar pentru a nu vă îneca în detalii redundante deocamdată, voi explica pe scurt cele două sisteme de impozitare cele mai populare din Rusia:

1. Acesta este un sistem de impozitare simplificat cu semnul „Venit” USN 6%

Pe scurt, un antreprenor individual pe sistemul fiscal simplificat 6% plătește 6% din toți banii primiți +

Puteți urmări un videoclip în care vă spun cum se calculează impozitele pentru antreprenorii individuali pe sistemul simplificat de impozitare 6% în 2019. În curând voi înregistra un videoclip similar, dar pentru 2020.

Apropo, am un mic videoclip de prezentare generală a contribuțiilor antreprenorilor individuali „pentru mine” pentru 2020, îl puteți viziona. În ea, vă spun cum să calculați contribuțiile „pentru dumneavoastră” și la ce trebuie să acordați atenție:

Vă reamintesc că vă puteți abona la canalul meu video de pe Youtube folosind acest link:

Dar rețineți că contribuțiile la PFR și FFOMS sunt acum colectate de serviciul fiscal al Rusiei (abreviat ca FTS).

2. STS 15% „Venituri minus cheltuieli”

Aici deja IP-ul nostru nu plătește 6% din toate veniturile, și 15% din diferența dintre venituri și cheltuieli. + plătește aceleași contribuții către PRF + FFOMS

Deci, vom presupune că IP-ul nostru a ales următorii parametri pentru înregistrarea IP:

1. Am ales o listă de coduri OKVED care sunt potrivite pentru activitățile viitoare de afaceri. Și subliniez încă o dată că aceste coduri pot fi adăugate oricând după deschiderea IP-ului. Prin urmare, nu te lăsa dus de cap și ridică nu mai mult de 10-20 de bucăți, cele mai necesare.

2. Și ca sistem de impozitare a ales sistemul de impozitare simplificat 6% (apropo, eu am sistemul de impozitare simplificat 6%).

Important: în exemplul nostru, vom presupune că antreprenorul nostru individual dorește imediat să treacă la sistemul de impozitare simplificat de 6%.

Cert este că, dacă pur și simplu deschideți un antreprenor individual și nu scrieți o cerere pentru trecerea la regimul fiscal dorit (STS sau PSN sau UTII), vă veți găsi automat pe așa-numitul OSN. (Sistemul general de impozitare).

Să fii pe OSN este o plăcere dubioasă, sincer. Acest sistem este destul de confuz, mai ales pentru IP-uri începători. În plus, acest sistem are cea mai mare povară fiscală + multă raportare. De aceea vă recomand cu tărie să vă decideți imediat asupra sistemului de impozitare, pentru ca ulterior să nu suferiți de DOS.

Pasul numărul 3: plătim taxa de stat pentru deschiderea unui IP. Acest lucru trebuie făcut ÎNAINTE de a depune documentele la fisc!

În acest moment, este de 800 de ruble.

De unde pot obține o chitanță pentru taxa de stat și cum o plătesc? Totul este foarte simplu.

Accesăm site-ul oficial al Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse aici, la acest link https://service.nalog.ru/gp2.doși tipăriți o chitanță pentru a fi plătită la orice sucursală a Sberbank.

Adică, încă o dată: urmați linkul de mai sus către site-ul oficial al Tax Russia, selectați articolul, „Obligația de stat pentru înregistrarea unui comerciant unic ca antreprenor individual”, generați o chitanță cu datele dumneavoastră pentru plata prin Sberbank în numerar.

Notă că, dacă vă înregistrați prin MFC, atunci trebuie să selectați un alt element „Înregistrarea de stat a FL ca antreprenor individual (când aplicați prin centre multifunctionale).

Notă că începând cu 2019, în multe IMF au încetat să mai perceapă o taxă pentru taxa de stat la înregistrarea unui antreprenor individual. Vă recomand să clarificați această problemă înainte de a trimite documentele. Dar în curând această practică se va răspândi la toate MFC-urile.

Trebuie doar să urmați cu atenție instrucțiunile de pe ecran și apoi să le imprimați.

FOARTE IMPORTANT! În niciun caz nu pierdeți această chitanță pentru plata taxei de stat după ce ați plătit-o! Vom avea nevoie de el mai târziu când veți depune un pachet de documente la biroul fiscal.

Repet că în 2020 marea majoritate a tuturor celor care doresc să devină antreprenor individual vor fi redirecționați către înregistrarea la MFC. Dar, în orice caz, clarifică acest punct în prealabil, în biroul tău fiscal, pentru a plăti opțiunea taxă de stat necesară.

În caz contrar, pur și simplu nu veți fi acceptate documente pentru înregistrare, deoarece a fost plătită versiunea greșită a taxei de stat. Dacă, totuși, predați documentele, iar în procesul de verificare a acestora se dovedește că taxa de stat a fost plătită „la adresa greșită”, atunci vi se va refuza înregistrarea unui antreprenor individual.

Dacă vă înregistrați complet electronic, atunci începând cu 1 ianuarie 2019, nu trebuie să plătiți taxa de stat. Dar acest lucru va necesita o semnătură digitală electronică și setări suplimentare ale computerului. Dar cu înregistrarea pe hârtie, trebuie să plătiți o taxă.

Pasul 4: Unde trebuie să vă înregistrați ca antreprenor individual? La ce control ar trebui să aduc un pachet de documente?

Găsiți pe site adresa inspecției fiscale, care este atribuită adresei reședinței dumneavoastră. Permiteți-mi să vă reamintesc că procedura de înregistrare a unui IP este reglementată de reguli lege federala din 8 august 2001 Nr. 129-FZ „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a antreprenorilor individuali”.

Nu fi leneș, studiază această lege și multe întrebări vor dispărea: http://www.nalog.ru/rn53/ip/interest/reg_ip/petition/3921906/(Acesta este site-ul Oficiului Fiscal Novgorod, dar puteți alege orice regiune a Federației Ruse acolo) După aceea, sunați la biroul dvs. de inspecție și specificați exact în ce va trebui să vă înregistrați.

În această etapă, se aude adesea următoarea întrebare: „Nu locuiesc prin înregistrare, într-un alt oraș.. Unde să duc pachetul de documente?”

Din păcate, legea prevede clar că un antreprenor individual este înregistrat în inspecția care i se atribuie prin înregistrarea în pașaportul său. Prin urmare, trebuie să faci exact asta. Însă o poți face de la distanță prin trimiterea unui pachet de documente prin scrisoare recomandată, cu o descriere a conținutului.

Dar tot vă sfătuiesc să faceți acest lucru în timpul unei vizite personale la inspecție, deoarece practica arată că în timpul comunicării personale cu un agent fiscal pot apărea și alte întrebări din partea acestuia. De exemplu, întrebări din partea lor cu privire la designul documentelor în sine sau la compoziția pachetului de documente.

Pasul numărul 5: Ce documente sunt necesare pentru a deschide un IP în 2020?

Pentru cetățenii ruși:

  1. Pașaportul unui cetățean al Federației Ruse
  2. O copie a pașaportului (este mai bine să faceți imediat copii ale tuturor paginilor. Faptul este că unele inspecții necesită copii ale exact toate paginile pașaportului. Dar nu peste tot, desigur)
  3. O copie a certificatului cu numărul TIN al fizicului. fețe (dacă există).
  4. Chitanța de plată datoria de stat pentru înregistrarea IP.
  5. Cerere de înregistrare fizică persoane ca IP conform formularului Р21001. În cazul în care solicitantul nu predă documentele în persoană, atunci cererea trebuie certificată de către un notar (se certifică semnătura solicitantului). În caz contrar, acest lucru s-ar putea să nu se facă.
  6. O aplicație pentru utilizarea sistemului fiscal simplificat în formularul nr. 26.2-1 (cum să redactați corect - puteți arunca o privire din nou pe site-ul fiscal).

Pentru CETĂȚENII NERUSI:

Lista documentelor in acest caz este ALTA si va sfatuiesc sa cititi acest articol:

Pasul 6 Predam pachetul de documente finit fiscului

Documentele intocmite trebuie depuse la fisc si in acelasi timp sa faceti cunostinta cu inspectorii :). Bineînțeles, puteți trimite un pachet de documente prin poștă, dar aș prefera să merg personal și să fac cunoștință cu locul în care voi vizita des. După depunerea documentelor IP, autoritatea de înregistrare trebuie să elibereze copii ale următoarelor documente:

  1. Chitanță pentru primirea documentelor (asigurați-vă că o luați)
  2. Aplicații pentru utilizarea USN

Vă rugăm să rețineți că copia notificării pentru aplicarea sistemului fiscal simplificat trebuie să fie semnată de angajatul Serviciului Federal de Taxe, data și sigiliul (ștampila).

Nu ezita cu aceasta intrebare! În caz contrar, veți ajunge automat la OSN!

Pasul numărul 7. Obținerea documentelor de înregistrare

Dacă totul este în regulă cu documentele, atunci după 3 (trei) zile lucrătoare de la data depunerii documentelor, vi se cere să eliberați documente care vă confirmă statut nouîn calitate de Proprietar Unic.

Iată ce vei primi la inspecție în trei zile lucrătoare:

  1. Certificat de înregistrare de stat a unei persoane fizice ca întreprinzător individual cu numărul OGRNIP specificat (numărul principal de înregistrare de stat al unui întreprinzător individual) (din 1 ianuarie 2017 nu se mai eliberează. Mai multe detalii aici
  2. Certificat de inregistrare la organul fiscal.
  3. Fișa de înregistrare de la Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor Individuali (EGRIP) (vezi linkul de mai sus).

Vă rugăm să rețineți că nu vi se va oferi un document care să confirme că puteți utiliza sistemul fiscal simplificat (sistem fiscal simplificat)

Cert este că cererea de aplicare a sistemului de impozitare simplificat este de natură notificare, prin urmare, este posibilă aplicarea sistemului de impozitare simplificat de la data înregistrării. A evita posibile probleme pe viitor, fiscul poate solicita mail informativ conform formularului 26.2-7 privind trecerea la sistemul fiscal simplificat.

Pentru a-l obține, trebuie să depuneți o cerere adecvată inspecției dumneavoastră.

Vă rugăm să rețineți că, începând cu data de 29 aprilie 2018, Serviciul Fiscal Federal și MFC eliberează documente privind decizia de înregistrare a unui antreprenor individual în formă electronică. Adică le vor trimite direct pe e-mailul antreprenorului. Prin urmare, atunci când completați o cerere în formularul P21001, asigurați-vă că vă indicați adresa de e-mail!

Pasul numărul 8. Înregistrare la PFR și FFOMS

Inspecția dvs. va trimite informații despre întreprinzătorul individual înregistrat la Fondul de pensii al Federației Ruse (PFR), care în prezent administrează contribuțiile la Fondul de asigurări medicale obligatorii (FFOMS). După ceva timp, un certificat (aviz) de înregistrare a unui antreprenor individual în FIU și FFOMS ar trebui să vină prin poștă.

Asigurați-vă că îl salvați, cu siguranță veți avea nevoie de el mai târziu.

De asemenea, aceste date pot fi vizualizate făcând un extras din USRIP pe site-ul Serviciului Federal de Taxe.

Dacă avizul de înregistrare la FIU nu a sosit (sau datele din USRIP pentru IP cu privire la numărul din FIU nu au apărut la două săptămâni de la înregistrarea cu succes), atunci următoarele documente trebuie depuse personal la FIU:

  1. Fișa de înregistrare din Registrul Unificat de Stat al Antreprenorilor Individuali (EGRIP) (+ Copie).
  2. TIN (+ copie)
  3. Certificat de pensie (care este „verde”) + copie.

După aceea, ar trebui să primiți o notificare de înregistrare a antreprenorului individual la UIF.

Pasul numărul 9. Ce formulare pot fi necesare pentru această procedură?

Dacă ați citit acest articol până la sfârșit, atunci înțelegeți că va trebui să completați mai multe documente + să faceți mai multe fotocopii ale documentelor. Va trebui să completați:

  1. Cerere de înregistrare fizică persoane în calitate de întreprinzător individual în forma P21001.
  2. Cerere pentru utilizarea sistemului fiscal simplificat în formularul nr. 26.2-1 (dacă alegeți sistemul fiscal simplificat, desigur).
  3. Chitanță pentru plata taxei de stat.

Cum să completezi toate aceste documente?

Doar pentru completarea acestor documente, oamenii de afaceri vicleni iau de la 2000 la 6000 de ruble pentru executarea acestor documente. Dar crede-mă, nu este nimic complicat. Și nu este deloc necesar să plătiți 6.000 de ruble pentru ceva ce puteți face singur.

Întrebări frecvente de la antreprenorii începători

Este clar că deschiderea unui antreprenor individual și alegerea unui sistem de impozitare este doar începutul drumului glorios al viitorilor miliardari :) Și majoritatea noilor veniți pur și simplu se confruntă cu un număr imens de întrebări...

Să ne uităm la unele dintre ele:

Am auzit că există concedii fiscale pentru antreprenorii individuali. Cum să le obții? Ce condiții trebuie îndeplinite?

Întrebarea este foarte frecventă și, pentru a nu mă trezi de două ori, am înregistrat un scurt videoclip pe această problemă:

Am nevoie de o adresă IP?

Nu, nu este necesar. Toate documentele vor conține adresa dumneavoastră conform înregistrării în pașaport. Desigur, puteți închiria un birou și indicați adresa acestuia pe site, cărți de vizită etc.

Dar pe documente oficiale, precum: declarații, raportări la fisc, la UIF, asupra actelor de muncă efectuate, ceva de genul „IE Ivanov Ivan Ivanovici, Ivanovo, strada Ivanovskaya, casa 1, ap. unu"

Am nevoie de o imprimare?

Nu, este opțional. Dar comandă totuși, deoarece aceasta este o chestiune de 300-500 de ruble. Cert este că multe companii solicită documente doar cu sigiliu. Este ilegal, dar cearta cu toate astfel de ortodoxii este doar o pierdere de timp.

Sigiliul unui antreprenor individual nu este necesar pentru înregistrare.

Trebuie să-mi întocmesc o carte de muncă dacă devin antreprenor individual? Trebuie să-mi plătesc un salariu?

Întrebarea este atât de frecventă încât am înregistrat în mod special un scurt videoclip:

Am nevoie de un cont bancar?

De fapt, un cont bancar pentru un antreprenor individual nu este necesar. Mulți reușesc să lucreze ani de zile fără el, dar cred că a face asta nu este foarte corect.

Mi se poate refuza o întreprindere unică?

Da, ei pot. Dar, în același timp, li se cere să emită o explicație scrisă care să indice motivul refuzului. Dar, după cum arată practica, majoritatea refuzurilor sunt asociate cu documente executate incorect pentru înregistrarea întreprinzătorilor individuali.

Dacă am deschis un IP la sfârșitul anului, trebuie să raportez?

Pentru cei care se vor deschide în decembrie 2019 sau decembrie 2020 și aleg sistemul fiscal simplificat. , întrucât regulile s-au schimbat din nou pentru unele categorii de antreprenori individuali, în funcție de sistemul de impozitare. Dar această știre NU se aplică celor care se vor deschide în alte luni ale anului, cu excepția lunii decembrie.

Un antreprenor individual ar trebui să plătească primele de asigurare obligatorii?

Din păcate, nu există beneficii pentru întreprinzătorii individuali privind contribuțiile obligatorii la asigurările de pensie și de sănătate.

Este posibil să fii antreprenor individual și să lucrezi ca angajat într-o altă companie în același timp? Voi fi pedepsit pentru asta? =)

Cei mai precauți PI își încep propria afacere în acest fel. La început, ei combină, după cum se spune, „lucrează pentru un unchi” și își încearcă propria afacere.

LA caz general- da, poti. Trebuie doar să înțelegi că mai trebuie să plătești prime de asigurare obligatorie pentru asigurarea medicală și de pensie „pentru tine” ca antreprenor individual, integral. Ceea ce plătește angajatorul dvs. pentru dvs. în Fondul de pensii al Federației Ruse nu contează în ceea ce privește valoarea contribuțiilor antreprenorilor individuale pentru pensie și miere. asigurare.

Și în acest caz, ei chiar pot pedepsi =)

Ce se va mai schimba în 2020 pentru antreprenorii începători?

Da, noi facturi pentru anii următori sunt deja pregătite cu putere. Voi descrie pe scurt pe cele mai importante dintre ele. Desigur, vor fi multe alte schimbări în 2020, dar am evidențiat din masa de inițiative ceea ce interesează în primul rând IP-urile nou-venite.

Este de așteptat ca anularea declarațiilor în regim de impozitare simplificat 6% să aibă loc la 1 iulie 2020. Dar numai pentru cei care folosesc case de marcat online.

Deja, se pregătește un proiect de lege care să prelungească așa-numitele concedii de supraveghere până în 2022 inclusiv. Permiteți-mi să vă reamintesc că acestea sunt încă valabile, dar până la sfârșitul anului 2020.

Vești bune

Eliberat de utilizarea caselor de numerar online ale antreprenorilor individuali fără angajați care prestează servicii, execută muncă sau vând bunuri din propria lor producție. Perioada de grație este până la 1 iulie 2021.

Vezi videoclipul pentru detalii:

Important pentru IP pe PSN sau UTII

Începând cu 1 ianuarie 2020, este interzisă aplicarea UTII și PSN la tranzacționarea cu anumite grupe de mărfuri care fac obiectul etichetării obligatorii:

Prin urmare, fiți foarte atenți când alegeți UTII sau PSN.

Rezuma

De fapt, după ce deschideți un IP, veți avea o mulțime de întrebări :)

Citește site-ul meu, folosește căutarea pe site - cu siguranță vei găsi răspunsul la întrebarea ta.

Dragi cititori!

Un ghid detaliat pas cu pas pentru deschiderea unui IP în 2020 este gata. Această carte electronică este destinată în primul rând începătorilor care doresc să deschidă o întreprindere unică și să lucreze pentru ei înșiși.

Se numeste asa:

„Cum se deschide un IP în 2020? Instrucțiuni pas cu pas pentru începători”

Din acest ghid veți învăța:

  1. Cum se întocmesc documentele pentru deschiderea unui IP?
  2. Alege coduri OKVED pentru IP
  3. Alegerea unui sistem de impozitare pentru antreprenorii individuali (o scurtă prezentare)
  4. Voi răspunde la multe întrebări conexe.
  5. Ce autorități de supraveghere trebuie să fie notificate după deschiderea unui IP?
  6. Toate exemplele sunt pentru 2020
  7. Și mult mai mult!

Dragi cititori!

Am analizat toate întrebările care mi-au fost puse în 6 ani de blogging. Și le-am selectat pe cele mai frecvente TOP-60, care sunt solicitate de aproape toate IP-urile începători.

Cartea este scurtă și durează aproximativ 1 oră pentru a le citi. De fapt, le răspund în această mică carte electronică. Și se numește așa:

„Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări ale antreprenorilor începători fără angajați”

Dragi antreprenori!

O nouă carte electronică privind impozitele și primele de asigurare pentru antreprenorii individuali privind sistemul simplificat de impozitare 6% fără angajați pentru 2020 este gata:

„Ce impozite și prime de asigurare plătește un antreprenor individual pe sistemul de impozitare simplificat 6% fără angajați în 2020?”

Cartea acoperă:

  1. Întrebări despre cum, cât și când să plătească impozitele și primele de asigurare în 2020?
  2. Exemple de calculare a impozitelor și a primelor de asigurare „pentru dumneavoastră”
  3. Este dat calendarul plăților impozitelor și primelor de asigurare
  4. Greșeli comuneși răspunsuri la multe alte întrebări!

Dragi freelanceri!

Se pregătește unul nou special pentru tine. e-carte pentru 2020, care se numește:

„IP pentru un freelancer în 2020. Ce taxe și prime de asigurare trebuie să plătesc?”

Din această carte veți învăța:

  • Cum se deschide un IP pe sistemul fiscal simplificat 6%
  • Cum și unde să plătiți impozitele și primele de asigurare în 2020
  • Cum să faci o afacere cu un client și multe altele

Deschidere fericită!

Cu stimă, Dmitri.

Și așa, dragii mei cititori, am ajuns la o întrebare atât de așteptată și dificilă. „Crearea unui proprietar unic”. Subiectul nu este foarte complicat, dar de rutină, monoton și necesar pentru toți începătorii. Antreprenori individuali. Al treilea capitol s-a dovedit a fi foarte voluminos și bogat în informații și, în mod tradițional, va fi împărțit în mai multe părți. Relevanța datelor prezentate este 2010 - 2012.

Crearea unui IP în cinci zile, instrucțiuni pas cu pas

  1. Antreprenor individual
  2. Impozitare (USN)
  3. Procedura de înregistrare a afacerii
  4. Credit (cerințe pentru debitori)
  5. Închiriere de spații pentru antreprenori individuali
  6. Soluționarea problemelor cu Administrația locală
  7. Cum să găsești un furnizor
  8. Echipamente de numerar (servicii CTO)
  9. Strategie de marketing
  10. „Noi am deschis!”
  11. Analiza de risc
  12. Avantajul proiectului
  13. Eliberarea licențelor

1. Antreprenor individual

(Legea federală din 8 august 2001 nr. 129 - FZ „Cu privire la înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a antreprenorilor individuali”).

Ca referință:

Activitatea antreprenorială a cetățenilor desfășurată fără studii entitate legală, este guvernat în principal de aceleași reguli și norme ale Codului civil al Federației Ruse ca activitate economică entitati legale. Persoanele fizice, precum și organizațiile, au dreptul de a se angaja în orice tip de activitate antreprenorială neinterzisă de lege și de a efectua în nume propriu orice tranzacții permise de lege, de a folosi forța de muncă angajată.

Antreprenor individual- persoana fizica inregistrata in modul prevazut si care desfasoara activitati de antreprenoriat fara a forma persoana juridica. Astfel, un antreprenor este același cetățean, dar care este angajat în activități profitabile, acționează în nume propriu, pe riscul și riscul său și pe propria răspundere. Un antreprenor are aceleași drepturi și poartă aceleași obligații ca orice alt cetățean, dar acest set de drepturi și obligații este completat de altele care au legătură directă cu implementarea activităților antreprenoriale (obligația de a vă înregistra afacerea, de a plăti impozite etc. ). Nu toate persoanele pot fi antreprenori individuali, legea a limitat astfel de persoane la anumite limite.

Deci, antreprenorii pot fi:

- cetățeni adulți ai Federației Ruse (care au împlinit vârsta de 18 ani), a căror capacitate juridică nu este limitată de instanță;

Caracteristici distinctive față de alte organizații - forme juridice proprietate:

  • procedura de înregistrare relativ simplă și scurtă;
  • absența capitalului autorizat;
  • nu este necesară o adresă legală (înregistrarea de stat a unui antreprenor individual se efectuează la locul de reședință permanentă);
  • nu sunt obligați (dar au dreptul) să deschidă conturi bancare;
  • formă simplificată de contabilitate tranzacții de afaceriși scutirea de la o serie de taxe percepute persoanelor juridice.

În ciuda simplității exterioare a organizării și înregistrării activităților antreprenoriale fără a forma o entitate juridică, un antreprenor individual este o entitate comercială autorizată. Are dreptul de a încheia contracte de drept civil cu alte persoane juridice și persoane fizice, i.e. acționează nu numai ca antreprenor, ci și ca client al lucrărilor și serviciilor.

Spre deosebire de indivizii care nu activitate antreprenorială, răspunderea întreprinzătorilor individuali pentru obligațiile asumate intervine indiferent de vina acestora. La fel ca persoanele juridice, acestea sunt eliberate de răspundere numai dacă neîndeplinirea obligațiilor s-a produs sub influența forței majore (forță majoră), care nu include încălcări ale obligațiilor de către alte entități comerciale, lipsa resurselor financiare sau materiale.

În acest sens, fondatorii unui CJSC sau SRL se află în condiții mult mai favorabile. Fondatorii poartă răspunderea patrimonială pentru obligațiile societății numai în limita aporturilor la capitalul autorizat, în timp ce un întreprinzător fără a-și forma persoană juridică răspunde pentru obligațiile cu toată proprietatea sa.

2. Fiscalitate

REFERINŢĂ:

IFTS - Inspectoratul Serviciului Fiscal Federal

OKVED este clasificatorul rusesc al tipurilor de activitate economică.

STS - Sistem simplificat de impozitare.

UST - Taxa Socială Unificată

UTII - Impozit unic pe venitul imputat

Impozitul pe venitul persoanelor fizice - impozitul pe venitul persoanelor fizice

TVA - Taxa pe valoarea adaugata

PFR - Fondul de pensii al Rusiei.

FSS - Fondul de Asigurări Sociale.

FOMS sau FFOMS - Fondul federal de asigurări medicale obligatorii.

TFOMS - Fondul teritorial de asigurare medicală obligatorie.

TOFSGS - Autoritatea Teritorială Serviciul Federal statistica statului.

La 1 ianuarie 2003 a intrat în vigoare un nou capitol 26.2 din Codul fiscal „Sistemul simplificat de impozitare”.

În conformitate cu această lege, întreprinzătorii individuali vor plăti următoarele impozite:

  • 6% reducere venitul brut sau 15% din diferența dintre venitul brut și cheltuieli;
  • prime de asigurare pentru asigurarea obligatorie de pensie;
  • UST din salarii angajati.

Un antreprenor individual are dreptul de a alege baza impozabilă.

Iată o diagramă de acțiuni pentru antreprenorii individuali pe un sistem simplificat de impozitare (STS) fără angajați. Puteți vedea termenele de plată a impozitelor și plăților fixe, precum și pentru depunerea impozitului și a tuturor celorlalte rapoarte în calendarul fiscal, care poate fi vizualizat pe site-ul oficial al serviciului fiscal.

Un mare plus în impozitarea întreprinzătorilor individuali pe sistemul de impozitare simplificat este dobânda la impozite (6% sau 15%, în funcție de tipul de impozit simplificat pe care l-ați ales) în loc de impozitul pe venitul personal de 13%. Adică, suma care ți-a rămas după achitarea a 6% (sau 15%) nu este supusă unui impozit suplimentar de 13%.

Al doilea mare plus pentru antreprenorii individuali în sistemul simplificat de impozitare îl reprezintă deducerile la fondurile extrabugetare. În 2011, sarcina fiscală asupra organizațiilor și antreprenorilor asupra salariilor (pe care le plătesc angajaților lor) crește serios - acum se va ridica la 34%. Să presupunem că lucrezi într-o organizație și primești un salariu „alb” de 30.000 de ruble.

Ce trebuie să plătească un antreprenor, să comparăm:

  • 26100 rub. - Puneti mana pe;
  • 3900 de ruble. - organizația transferă pentru dvs. ca impozit pe venitul persoanelor fizice (impozit pe venitul persoanelor fizice 13%);
  • 7800 de ruble. (în PF - 26%);
  • 630 de ruble. (în FFOMS - 2,1%);
  • 900 de ruble. (în TFOMS - 3%);
  • 870 rub. (în FSS - 2,9%).

Astfel, la primirea a 26.100 de ruble. 14.100 de ruble sunt cheltuite pe taxe pe lună. Pentru anul se dovedește 169200 de ruble. Și pentru antreprenorii individuali pe sistemul fiscal simplificat 6% (fără angajați = 4330 de ruble).

Aceleași 30.000 pe lună:

  • 28200 rub. - acesta este deja un venit „net” (6% trebuie plătit din acesta o dată pe trimestru);
  • 900 de ruble. - taxa STS (același 6% indicat la paragraful anterior, redus cu 50% (drept pentru antreprenori);
  • 1125,8 RUB (în PF - 26%);
  • 90,93 RUB (în FFOMS - 2,1%);
  • 129,9 RUB (în TFOMS - 3%);
  • 0 frecare. (în FSS - nu este necesar).

Astfel, atunci când primiți un venit „net” de 28.200 de ruble. 2246,63 merge la taxe pe lună. Pentru anul se dovedește 26959,56 ruble. În acest calcul al impozitelor pentru un antreprenor individual și un angajat, venitul „net” s-a dovedit a fi diferit (28200 - 26100 \u003d 2100 ruble), adică. antreprenorul are un venit lunar „net” de 2100 de ruble. mai mult, pentru anul va fi 25200 de ruble. Diferența totală de venit „net” între un angajat și un antreprenor individual va fi de 167.440,44 ruble. in an.

Acum a devenit și mai profitabil să nu angajezi angajați, ci să închei, în schimb, contracte cu alți antreprenori individuali!

Ca referință:

Dacă un antreprenor individual aplică impozitare simplificată (USN), atunci nu emite facturi. La emiterea unei facturi cu TVA alocat, antreprenorul va trebui să plătească taxa corespunzătoare și să depună o declarație asupra acesteia. Prin urmare, calculează cu atenție beneficiul tău din această acțiune. Cel mai probabil, îl vei refuza.

Dacă IP-ul privind sistemul fiscal simplificat are situația inversă: contrapartea a transferat plata, evidențiind TVA de 18% în ordinul de plată, atunci nu trebuie întreprinse acțiuni suplimentare.

Plata taxelor

Antreprenorii individuali (IP) din sistemul de impozitare simplificat plătesc impozite în perioada 2010-2011 trimestrial, i.e. ar trebui să existe patru plăți pentru 2010 (și pentru 2011):

  • pentru primul trimestru;
  • pentru al doilea trimestru;
  • pentru al treilea trimestru;
  • pentru al patrulea trimestru.

Plata taxei USN pentru primele trei trimestre trebuie făcută cel târziu în data de 25 a lunii următoare lunii de raportare (adică 25 aprilie, 25 iulie, respectiv 25 octombrie). Plata taxei USN pentru al patrulea trimestru al anului de raportare trebuie făcută cel târziu la 30 aprilie anul urmator. Puteti achita taxa folosind o chitanta prin Sberbank sau prin intermediul unui ordin de plata (plata) prin contul de decontare IP (sau cu ajutorul unei banci client). Suma impozitului plătit poate fi redusă cu valoarea contribuțiilor fixe, dar nu mai mult de 50% (adică dacă plătiți un impozit STS de 6%, acesta poate fi redus la 3%). Rețineți - aceasta este o modalitate bună și simplă de a optimiza impozitarea antreprenorilor individuali.

Contribuții IP la fondurile extrabugetare în 2010-2011

Deducerile la fondurile în afara bugetului trebuie plătite chiar dacă nu operați (sau nu obțineți profit). În total, antreprenorul individual trebuie să efectueze 4 plăți (pentru o sumă totală de 12.003 ruble pentru 2010 și pentru o sumă totală de 16.159,56 ruble pentru 2011):

  • partea de asigurare a fondului de pensii (7.274,4 ruble în 2010, 10.392 ruble în 2011);
  • partea cumulativă a fondului de pensii (3117,6 ruble în 2010, 3117,6 ruble în 2011);
  • plata către FFOMS (572 ruble pentru 2010, 1091,16 ruble pentru 2011);
  • plata către TFOMS (1039 ruble pentru 2010, 1558,8 ruble pentru 2011).

Contribuții fixe la PFR

in primul rand antreprenorii individuali trebuie să plătească contribuții fixe la Fondul de pensii. Contribuțiile fixe la fondul de pensii sunt împărțite în părți de asigurare și finanțate, adică Veți plăti două chitanțe sau două mandate de plată. Contribuțiile de asigurare la Fondul de pensii în 2010 se ridică la 606,2 ruble. pe lună (adică 7274,4 ruble pe an), partea finanțată a contribuțiilor este de 259,8 ruble. pe lună (adică 3117,6 ruble pe an). Puteți plăti atât trimestrial, cât și o dată pe tot anul (de exemplu, la sfârșitul anului).

Plăți în FOMS, FFOMS și TFOMS

În al doilea rând antreprenorii individuali trebuie să plătească contribuții către MHIF - FFOMS, TFOMS. Contribuție fixă ​​la TFOMS - 1039 ruble. in an.

Plata si raportarea taxelor

Toate chitanțele de mai sus sunt emise în formularul Nr. PD (taxă) și sunt acceptate pentru plată numai la Sberbank. Dacă un antreprenor individual are un cont curent în orice bancă, atunci puteți plăti de la acesta, nu se percepe dobândă suplimentară pentru aceasta. Când completați o chitanță de plată a contribuțiilor, trebuie să cunoașteți CCA (Coduri de clasificare a bugetului). CSC-urile actuale pot fi întotdeauna găsite pe pagina site-ului oficial al Serviciului Federal de Taxe al Federației Ruse. Chitanțe plătite ale asigurării și părții finanțate, precum și contribuțiile la FFOMS și TFOMS, asigurați-vă că le păstrați și le trimiteți la sucursala dvs. până la 1 martie a anului următor fond de pensie pentru raportare împreună cu formularul RSV - 2. Dacă sunteți înregistrat ca antreprenor individual nu de la începutul anului, trebuie să plătiți contribuții nu pentru întregul an, ci doar pentru perioada în care sunteți înregistrat. Dacă combinați activitățile unui antreprenor individual cu munca pe contract de muncă, iar angajatorul plătește deja contribuții pentru dvs. - mai trebuie să plătiți contribuțiile fixe indicate în numele antreprenorului individual. Suma impozitului plătit poate fi redusă cu valoarea deducerilor plătite (care se plătește în condițiile impozitării simplificate), dar nu mai mult de 50%. aceasta mod bun Salvați. Dacă plătiți la sfârșitul anului pentru tot anul odată, puteți reduce valoarea impozitului doar pentru trimestrul 4. Formularul RSV - 2. vor fi necesare întreprinzătorilor individuali care nu efectuează plăți indivizii, adică întreprinzători individuali fără angajați.

Declarație fiscală pentru întreprinzătorii individuali (IP)

Declarația fiscală pentru întreprinzătorii persoane fizice privind sistemul fiscal simplificat în perioada 2010-2011 se completează și se depune o dată pe an până la data de 30 aprilie a anului următor perioadei fiscale expirate.

Declarația fiscală poate fi depusă:

  • personal;
  • prin poștă (cu descrierea atașării);
  • prin canale de telecomunicații (prin internet).

Un antreprenor individual trebuie să depună o declarație fiscală la organul fiscal de la locul înregistrării sale. Pentru încălcarea termenelor de depunere a unei declarații, antreprenorul va trebui să plătească amenzi, deci este mai bine să nu întârzie. Când depuneți o declarație de impozit în persoană - faceți două copii ale declarației - unul va rămâne la biroul fiscal, iar celălalt, cu un semn pe data și data - vi se va da - asigurați-vă că păstrați această copie.

Dacă un antreprenor depune o declarație fiscală prin poștă (cu o listă de atașamente) - oficiul poștal va emite o chitanță cu o dată - această dată va fi considerată data depunerii declarației. În cazul în care un întreprinzător individual operează simultan sub mai multe sisteme de impozitare (de exemplu, sistemul de impozitare simplificat + UTII), este necesară depunerea declarațiilor separate atât pentru sistemul de impozitare simplificat, cât și pentru UTII.

Numar mediu de angajati

Pentru fiecare an, un antreprenor individual trebuie, de asemenea, să raporteze la biroul fiscal date precum numărul mediu de angajați. Informatii despre efectivul mediu lucrătorii trebuie să fie depusi chiar dacă antreprenorul lucrează singur (adică nu există angajați). Termenul limită de transmitere a informațiilor privind numărul mediu de angajați este 20 ianuarie a anului următor celui de raportare. Servi acest document aveți nevoie de două exemplare - unul va rămâne la biroul fiscal, al doilea cu o notă la depunere și data vi se va returna - asigurați-vă că îl păstrați. Dacă un antreprenor individual nu are angajați, în câmpul de număr se introduce „0”.

Informații despre numărul mediu de angajați.

Un exemplu de completare a acestui document.